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2017年度 教育局本级部门决算

发布人:教育局    稿件来源:计财科   发布时间:2018-08-29

   

 

 

2017年度

教育局本级部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,拟订全县教育工作规范性文件、政策及措施,并监督执行。
  
(二)拟订全县教育事业发展规划、政策并组织实施。
  
(三)负责全县的学前教育、基础教育、职业教育和成人教育的统筹规划和协调管理工作;指导、协调乡镇(街道)、部门有关教育工作。
  
(四)负责管理成人中等专业学校、县属普通高中、初中、小学、职业高中(中专)、实验学校和特殊教育学校;审核普通初级中学、普通小学、特殊教育学校的开办迁移与撤并;宏观管理社会力量举办的各类学校;负责高中段以下民办学校,包括幼儿园、小学、初中及文化补习类培训学校的设立审批和日常管理工作。
  
(五)会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的教育投入政策;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定;监测全县教育经费的筹措和使用情况;编报县级教育经费年度预算建议方案,管理县属学校和直属单位的教育事业经费、基建投资和教育系统专项经费;负责内部教育经费、预算外资金检查、审计工作;督促、指导改善办学条件;按有关规定管理外地对我县的教育援助和教育贷款。
  
(六)主管全县教师工作,规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设;在教职工编制总额内,依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流和考核奖惩等管理职责。
  
(七)负责全县师范类毕业生就业指导和就业制度改革工作。
  
(八)管理全县的学历教育,组织实施大中专、成人高校、成人中专、高教自学报名、考试及中学生学业水平考试工作;负责中小学招生、学籍管理工作。
  
(九)规划指导全县各级各类学校的教学工作和教育科研工作;组织开展教研活动,研究教育理论和教材教法,开展教学改革试验。
  
(十)依法维护学校、教师的合法权益;指导学校规范化管理和治安、安全工作。
  
(十一)负责全县教育基础信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作;指导各级各类学校的工会、团队、政治思想、德育、环境教育、法制教育、安全教育、勤工俭学、电化教育和教育宣传等方面的工作。
  
(十二)指导学校的体育、卫生健康、艺术教育和国防教育工作。
  
(十三)负责全县语言文字管理工作。
  
(十四)承办县委、县政府交办的其他工作。

 

 

二、机构设置情况:

教育局属正科级单位,编制人数为101人,实有人数为97人,下设办公室、宣教中心、督查科、人事科、老干科、计财科、基教科、职成教科、体卫艺科、安全管理科、校建办、教师教育科、机关党委、监察室、工会、招生办、托幼办、核算中心、审计科、学校后勤管理办公室、资助中心、教育人才管理服务中心、青少年校外活动管理服务中心、督导室综合科、高中教研室、初中教研室、小学教研室、教科部、教育装备办公室、开放教育办公室、莒州教苑、机关后勤服务中心、基金会、教育志等34个科室

部门决算单位构成

教育局本级部门决算包括:局本级决算。

纳入教育局本级2017年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

1、教育局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门: 莒县教育局(本级)                      金额单位:万元

    

    

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

27738.19

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

49.83

教育支出

31

27788.85

三、事业收入

3

121.31

其他支出

32

120.47

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

27909.33

本年支出合计

54

27909.33

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

27909.33

合计

58

27909.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                    公开02

 部门:莒县教育局(本级)                                                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27,909.33

27,738.19

49.83

121.31

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

27,788.85

27,617.72

49.83

121.31

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,839.59

1,668.46

49.83

121.31

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

1,839.59

1,668.46

49.83

121.31

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,744.44

4,744.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,167.20

1,167.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

343.90

343.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050207

  化解普通高中债务支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

1,233.34

1,233.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

78.60

78.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

78.60

78.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

4,000.40

4,000.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050902

  农村中小学教学设施

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,960.40

3,960.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

17,125.83

17,125.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

17,125.83

17,125.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

120.47

120.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

120.47

120.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

120.47

120.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03

部门:日照市莒县教育局(本级)                                                                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,909.33

1,839.59

26,069.74

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

27,788.85

1,839.59

25,949.26

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,839.59

1,839.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

1,839.59

1,839.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

4,744.44

0.00

4,744.44

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,167.20

0.00

1,167.20

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

343.90

0.00

343.90

0.00

0.00

0.00

2050207

  化解普通高中债务支出

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

1,233.34

0.00

1,233.34

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

78.60

0.00

78.60

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

78.60

0.00

78.60

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

4,000.40

0.00

4,000.40

0.00

0.00

0.00

2050902

  农村中小学教学设施

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,960.40

0.00

3,960.40

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

17,125.83

0.00

17,125.83

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

17,125.83

0.00

17,125.83

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

120.47

0.00

120.47

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

120.47

0.00

120.47

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

120.47

0.00

120.47

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:日照市莒县教育局(本级)

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

27,738.19

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

27,617.72

27,617.72

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

120.47

120.47

0.00

本年收入合计

22

27,738.19

本年支出合计

49

27,738.19

27,738.19

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

27,738.19

总计

54

27,738.19

27,738.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 部门:日照市莒县教育局(本级)                                                                                       金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

27,738.19

1,668.46

26,069.74

205

教育支出

27,617.72

1,668.46

25,949.26

20501

教育管理事务

1,668.46

1,668.46

0.00

2050101

  行政运行

1,668.46

1,668.46

0.00

20502

普通教育

4,744.44

0.00

4,744.44

2050201

  学前教育

1,167.20

0.00

1,167.20

2050204

  高中教育

343.90

0.00

343.90

2050207

  化解普通高中债务支出

2,000.00

0.00

2,000.00

2050299

  其他普通教育支出

1,233.34

0.00

1,233.34

20503

职业教育

78.60

0.00

78.60

2050302

  中专教育

78.60

0.00

78.60

20509

教育费附加安排的支出

4,000.40

0.00

4,000.40

2050902

  农村中小学教学设施

40.00

0.00

40.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

3,960.40

0.00

3,960.40

20599

其他教育支出

17,125.83

0.00

17,125.83

2059999

  其他教育支出

17,125.83

0.00

17,125.83

229

其他支出

120.47

0.00

120.47

22999

其他支出

120.47

0.00

120.47

2299901

  其他支出

120.47

0.00

120.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06

部门:日照市莒县教育局(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,185.08

302

商品和服务支出

120.90

310

其他资本性支出

28.03

30101

  基本工资

559.59

30201

  办公费

7.75

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

376.83

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

11.97

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.90

31003

  专用设备购置

16.06

30104

  其他社会保障缴费

248.67

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.47

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.69

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

4.43

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.57

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

334.44

30211

  差旅费

9.75

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

16.09

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

1.87

30215

  会议费

1.17

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

4.96

30216

  培训费

0.97

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

10.09

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.85

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

37.10

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

90.13

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

13.30

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

179.23

30229

  福利费

0.53

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.29

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

58.25

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.95

 

 

 

人员经费合计

1,519.52

公用经费合计

148.93

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:日照市莒县教育局(本级                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。因本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表内数字为零。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

部门:日照市莒县教育局(本级)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.38

0.00

2.29

0.00

2.29

10.09

12.38

0.00

2.29

0.00

2.29

10.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计27909.33万元,支出总计27909.33万元。与2016年相比,收入支出各增加8295.16万元,增长42.29%。主要是项目支出增加。

(二)收入决算情况

本年收入合计27909.33万元,其中:财政拨款收入27738.19万元,占99.38%;上级补助收入49.83万元,占0.18%;事业收入121.31万元,占0.44%

(三)支出决算情况

本年支出合计27909.33万元,其中:基本支出1839.59万元,占6.59%;项目支出26069.74万元,占93.41%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计27738.19万元,支出总计27738.19万元。与2016年相比,财政拨款收入、支出各增加8215.03万元,增长42.08%。主要是项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出27738.19万元,占本年支出合计的99.38%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长8215.03万元,增长42.08%。主要是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出27738.19万元,主要用于以下方面:教育(类)支出27617.72万元,占99.56%;其他支出120.47万元,占0.44%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为27738.19万元,其中:

1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于教育局机关日常支出,支出决算为1668.46万元。

2)教育支出(类)普通教育(款)。主要反映用于普通教育支出,支出决算为4744.44万元。

3)教育支出(类)职业教育(款)。主要反映用于职业教育支出,支出决算为78.6万元。

4)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)。主要反映用教育费附加安排的支出,支出决算为4000.4万元。

5)教育支出(类)其他教育支出(款)。主要反映用于其他教育的支出,支出决算为17125.83万元。

6)其他支出(类)其他支出(款)。支出决算为120.47万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1668.45万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1519.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费148.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

教育2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.38万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.29万元,公务接待费10.09万元。2017年“三公”经费决算与年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年无因公出国费支出。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.29万元。主要用于公务用车加油维修费。2017年教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费10.09万元,共计接待   33批次,1220人次。

2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试等接待上级及外地监考教师。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,教育局局机关运行经费支出1839.59万元,比2016年减少389.5万元,减少17.47 %

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额3.01万元,其中:政府采购货物金额3.01万元,占政府采购总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

为规范和加强预算管理,进一步强化支出责任,莒县教育局对2017年度的预算编制执行、预决算公开、盘活存量资金、“三公经费”管理、严肃财经纪律等方面展开绩效自评,从自评情况来看,预算编制执行、预决算公开、“三公经费”管理、严肃财经纪律方面执行的良好,下一步一是严格执行各项财经规章制度,提高公务卡结算次数。二是盘活存量资金,提高资金使用效益。

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。